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请老师写一下这道题的分录?

84784949| 提问时间:2021 07/28 16:30
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
你好,你这里收了1900,提供了2个服务,2个服务的分别为200和1800 难么确认的收入应该为1900×1800/2000 另外的部分作为负债处理,你这里处理错误 更正分录 借,合同负债1900×200/2000 贷,以前年度损益调整 借,递延所得税30×25% 贷,以前年度所以调整~所得税费用
2021 07/28 17:14
84784949
2021 07/28 18:14
这里的递延所得税是合同负债差异产生的吗?
陈诗晗老师
2021 07/28 18:18
这里的差异就是这个合同负债所形成的差异。
84784949
2021 07/28 18:57
合同负债计税基础不是等于账面价值吗?
陈诗晗老师
2021 07/28 20:52
合同负债的计税基础=账面价值-未来可以抵扣的金额 计税基础为0
84784949
2021 07/28 21:28
未来可抵扣什么?
陈诗晗老师
2021 07/28 22:20
就是未来税法上认可,可以作为成本费用扣除,减少应纳税所得额
84784949
2021 07/29 07:04
这不计税基础等于账面价值吗?没有差异?
陈诗晗老师
2021 07/29 09:26
这里指的是没有计入当期应纳税所得税才属于没有差异 你没有计入,就没有影响利润,才会没有差异
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