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出口按cif价格确认收入并开具发票 海运费分录应该怎么写?

84784956| 提问时间:2021 07/29 20:29
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文老师
金牌答疑老师
职称:中级职称
同学您好,海运费您可以根据收到的海运费正常记入销售费用,然后开票的核实际收款差额运保费的再冲减销售费用——运费
2021 07/29 20:37
84784956
2021 07/29 20:46
比如开票金额按照cif价格入主营业务收入 50000 海运费保费500 这个分录怎么写
文老师
2021 07/29 21:07
那您就应该49500确认收入
84784956
2021 07/29 21:16
可是开票按cif价格开票5000财务应该咋处理
文老师
2021 07/29 21:36
您好,不应该按CIF 开票的
84784956
2021 07/29 21:36
那怎么处理呢
文老师
2021 07/29 21:49
就应该按FOB价确认收入
84784956
2021 07/29 21:50
那发票开cif价格 按FOB价确认收入的话 和申报表不就不一致了吗
文老师
2021 07/29 21:51
那您开票旧不对了
84784956
2021 07/29 21:52
不对怎么改
文老师
2021 07/29 22:02
那就需要把原来开错了的发票红冲了,再重新开具
84784956
2021 07/29 22:08
可以直接开海运费保费负数发票吗?
文老师
2021 07/29 22:20
这不可以的的,您需要付款给他的
84784956
2021 07/29 22:23
什么付款给他
84784956
2021 07/29 22:23
销售发票不是收款方吗
文老师
2021 07/29 22:23
您好,是付款给货运公司
84784956
2021 07/29 22:24
付款给货运公司了
84784956
2021 07/29 22:24
cif价格里海运费保费已经付给货运公司了
84784956
2021 07/29 22:25
货运公司开了货代发票了
文老师
2021 07/29 22:55
您的意思是开负数销售发票冲减是吧,不建议您这样做,因为申报退税的时候需要填出口销售发票号码匹配的
文老师
2021 07/29 22:56
最好是红冲以后按FOB价开具
84784956
2021 07/29 22:57
可是已经申报退税了
84784956
2021 07/29 22:57
按这次开发票号已经退税了
文老师
2021 07/29 22:59
这样啊,那您就不管了,
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