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办公室租金每月租金已付,但发票没收到,账务处理: 借 费用 贷 其他应付 借 其他应收 贷 银行 收到发票后,其他应收与其他应付对冲?

84785020| 提问时间:2016 12/16 15:01
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84785020
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
但问题是租金已付,发票没到啊
2016 12/16 15:03
84785020
2016 12/16 16:12
能否详细一点,支付了的款项?也是其他应付?费用,用其他应付-暂估
宋生老师
2016 12/16 15:02
您好!你发票没到是借费用 贷其他应付才对。 然后支付的时候借其他应付 贷银行存款
宋生老师
2016 12/16 15:05
您好!这样的话,你应该是做暂估费用。借费用-暂估 贷其他应付-暂估
宋生老师
2016 12/16 16:18
您好!你想做借管理费用-租金-暂估 贷其他应付-暂估 支付的时候借其他应付-暂估 贷银行存款
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