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这个月发生了销项税,我用前几个月的进项税抵扣,那申报时,应该怎么操作呢

84785002| 提问时间:2021 08/02 11:03
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,只需要填写附表一就可以 之前的留底在主表里面自动显示
2021 08/02 11:06
84785002
2021 08/02 11:07
好像没有呢
郭老师
2021 08/02 11:08
你好,留底的时候你没有在附表二里面填写吗?当月认证的进项。
郭老师
2021 08/02 11:08
进项是几月份认证的?
84785002
2021 08/02 11:09
我是刚刚进来交接的
郭老师
2021 08/02 11:10
Na,那你这个刘迪是在哪里看到的?
84785002
2021 08/02 11:11
他们的发票预留在了文件夹里,跟我交接的说,如果发生了销项,就用之前的进项抵扣
郭老师
2021 08/02 11:15
看下抵扣清单,每个月的。
84785002
2021 08/02 11:17
这个是在哪看的,开票软件吗
郭老师
2021 08/02 11:18
你好,抵扣清单是在你的勾选平台里面。
84785002
2021 08/02 11:19
一份是四月的,一份是七月的,中间两个月份没有发生业务往来
郭老师
2021 08/02 11:20
抵扣清单是你认证进项的,这是你自己开出去的。
郭老师
2021 08/02 11:20
增值税综合服务平台这个知道吗?你勾选发票都在这里面,只有在这里面确认签字了才可以抵扣你的增值税销项。
84785002
2021 08/02 11:31
这样,然后勾选,提交吗
郭老师
2021 08/02 11:32
对的,是的是这么做的。
84785002
2021 08/02 11:35
全部提交之后应该怎么操作呢
郭老师
2021 08/02 11:36
然后去统计确认页面确认签字。
84785002
2021 08/02 12:08
没有统计页面啊
郭老师
2021 08/02 12:09
你好,统计确认,有这个吗?
84785002
2021 08/02 12:10
我没有找到
郭老师
2021 08/02 12:10
抵扣勾选的下拉菜单截图。
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