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收到退回增值税附加税怎么做帐呢是这样吗

84784955| 提问时间:2021 08/02 11:26
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轶尘老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
你好 计入营业外收入-税费返还 
2021 08/02 11:29
84784955
2021 08/02 11:47
那我截图的这里都错了吗
轶尘老师
2021 08/02 11:51
是的 按照上面的分录做! 
84784955
2021 08/02 12:01
我这个是因为更正申报了一次 上月的增值税附加税都少计提 然后申报实缴又比计提多 实缴之后更正申报了一次又有退笔税 我该怎么做分录呢
84784955
2021 08/02 12:05
然后我补提的是正确的金额 是不是应该红冲银行付款的分录
轶尘老师
2021 08/02 14:14
补提分录还是计入税金及附加  退税走营业外收入 这两个不冲突
84784955
2021 08/02 14:25
不是补提是我先付多了税金然后退回来了
轶尘老师
2021 08/02 14:26
多支付的退回 红字冲减之前计提的分录
84784955
2021 08/02 14:26
收到的退回增值税附加税 是放借方负数还是贷方
轶尘老师
2021 08/02 14:27
红字冲减是借方负数
84784955
2021 08/02 14:31
那收入和销项之间有差异怎么做分录呢
轶尘老师
2021 08/02 14:41
收入和销项为什么有差异
84784955
2021 08/02 14:51
和申报的有差异
轶尘老师
2021 08/02 14:56
按照申报的数字调整了 多计提了就冲减收入 
84784955
2021 08/03 09:15
可以不调整 然后申报的时候少申报收入吗就是 我想请问上月收入以及销项和申报表的差额可以账面不调整 直接在本月申报的时候多申报吗
轶尘老师
2021 08/03 10:54
收入要和申报表保持一致! 
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