问题已解决
你好,老师,我们产品以前暂估入库,我做的分录是,借库存商品-暂估入库,贷:其他应付款,现在发票回来了,要做红冲,然后重新做分录吗?
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速问速答是的,先红冲暂估分录在按发票做入库入帐
2021 08/02 18:41
84784966
2021 08/02 18:42
暂估月底分时候结转成本了,这个全部都要改是不是?
84784966
2021 08/02 18:43
就是暂估结转分成本也要红冲,重新结转?
meizi老师
2021 08/02 18:44
成本可以不冲,到时调整下金额差异即可