问题已解决

这两道题 有老师方便解答吗球球了

84785001| 提问时间:2021 08/03 14:14
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暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
你好需要计算做好了给你
2021 08/03 14:27
84785001
2021 08/03 14:28
需要的谢谢麻烦啦
暖暖老师
2021 08/03 14:28
第三个题目 业务1销项税额的计算是 2000*5500*13%=1430000
暖暖老师
2021 08/03 14:28
业务2销项税额的计算是 200*5500*13%=143000 进项税额是450
暖暖老师
2021 08/03 14:29
业务3销项税额的计算是 100*5500*13%=71500
暖暖老师
2021 08/03 14:29
业务4可以抵扣进项税额260000
暖暖老师
2021 08/03 14:30
业务5销项税额的计算20*5500*13%=14300
暖暖老师
2021 08/03 14:31
当期应交增值税的计算是 1430000+143000+71500+14300-(260000+450)=2041850
暖暖老师
2021 08/03 14:32
第四个题目 业务1销项税额的计算是 21000*13%+22600/1.13*13%=5330
暖暖老师
2021 08/03 14:33
业务2可以扣除进项税额是 39000+12000*9%=40080
暖暖老师
2021 08/03 14:33
业务3销项税额的计算是 35000*13%=4550
暖暖老师
2021 08/03 14:34
业务4销项税额的计算是 158200/1.13*13%=18200
暖暖老师
2021 08/03 14:34
业务5进项税额转出是100000*13%=13000
暖暖老师
2021 08/03 14:34
业务6进项税额转出是520
暖暖老师
2021 08/03 14:36
当月应交增值税的计算是 (5330+4550+18200+)-(40080-13000-520)
84785001
2021 08/04 01:52
老师 第三题的业务2那450为什么是进项税额呀
84785001
2021 08/04 02:20
为什么第三题的进项税额用加 第二题的用减呀
84785001
2021 08/04 02:27
哦老师我看明白了谢谢呀
暖暖老师
2021 08/04 07:13
支付运费5000,进项税450题目自己说的
暖暖老师
2021 08/04 07:13
第三题目是销项税的,你看到了没
暖暖老师
2021 08/04 07:13
不客气,麻烦给与五星好评
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