问题已解决
老师,我们给临聘人员发劳务费,比如对方净拿到手的为2000人,个税由我们单位来付,那我申报这个劳务费是按2000来报还是按2300来报呢?两种情况分录怎么做?
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速问速答您好
借:应付职工薪酬2300
贷:应交税费300
贷:银行存款2000
借:管理费用/成本
贷:应付职工薪酬
2021 08/03 22:37
84784975
2021 08/03 22:40
税是我们单位承担的,而且发票也是由我们去帮他们代开的,也需要这样申报吗?
思顿乔老师
2021 08/03 22:41
也需要你们去申报。
假如是你们代开的话
可以直接借:应交税费
贷:银行存款
84784975
2021 08/03 22:47
劳务费也需要通过应付职工薪酬吗?而且就算是税由我们单位承担也要把拿到手的工资折算成含税金额申报吗?
思顿乔老师
2021 08/03 22:48
您好,建议提供应付职工薪酬
思顿乔老师
2021 08/03 22:49
您好,是的,含税金额去申报
84784975
2021 08/03 23:10
要是个税部分由对方自己承担呢?那就是按2000申报吗?然后实发就是按扣除个税后的金额发,对吗?这样分录怎么做呢?
思顿乔老师
2021 08/03 23:11
您好,是的。按照你们平常发工资那样做账
借:应付职工薪酬
贷:银行存款
贷:应交税费
84784975
2021 08/03 23:15
这样就是,借:应付职工薪酬 2000
贷:应交税费 240
贷:银行存款1760,
交税时
借:应交税费240
贷:银行存款240
是这样吗?这样对方实际拿到手是1760而不是2000了,是这样理解吗?
思顿乔老师
2021 08/03 23:15
您好,是的,您这理解无误
84784975
2021 08/03 23:20
就像社保一样,个人部分要是单位承担了,那就把个人部分也计入工资总额申报,如果是个人部分自己出呢,就不计入工资总额申报,这个算同一个问题吗
思顿乔老师
2021 08/03 23:22
借:应付职工薪酬
贷:银行存款
贷:其他应收款—社保(个人承担,所以是其他应收款)