问题已解决

老师,您好!想请教下,公司提供给员工宿舍没通过福利费处理,现在是 借 管理费用-房租(按月摊销) 贷 预付账款-房租 ,现在要通过应付职工薪酬科目过度,原来的账做负数冲平,然后 借 管理费用 -福利费-房租 贷 应付职工薪酬-福利费-房租 借 应付职工薪酬-福利费-房租 贷 预付账款-房租(按月摊销)对吗?

84784957| 提问时间:2021 08/03 23:14
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耿老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好!是可以这样处理的
2021 08/03 23:15
84784957
2021 08/03 23:37
谢谢老师
耿老师
2021 08/04 06:31
不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢
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