问题已解决
公司为员工租了人才公寓,已经支付了7-9月的租金,发票也拿到了,我要是想分摊到每个月去做费用,会计分录应该怎么写呢
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速问速答学员您好,
支付时
借:预付账款
贷:银行存款
每月摊销时
借:管理费用
贷:预付账款
2021 08/05 09:23
84784993
2021 08/05 09:27
我已经取得专票了,也可以用预付账款去做么
王老师1
2021 08/05 09:30
可以的,因为你这个费用是对应7-9月的,现在你8月份入账的话,7-8月份可以入管理费用,9月份就是预付账款的
因为会计做账讲究权责发生制,而不是发票收到了就可以全部入管理费用的,要看费用的归属期的
84784993
2021 08/05 09:41
那这个专票可以抵扣么
王老师1
2021 08/05 09:43
学员您好,这是员工宿舍,属于集体福利,不能抵扣