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老师,年末把进项税额转出,最后结转到 未交增值税,那应交税费-未交增值税是不是就不对了
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2021 08/05 12:26
陈靖老师
2021 08/05 14:52
没有问题,比如说你有一批原材料100万因为管理不善被盗,你会做一笔借:待处理财产损溢-流动资产损益 贷:原材料100 应交税费-应交增值税(进项税额转出) 期末你再做一笔老师讲的分录,相当于你把进项税额转出给冲掉同时调增应交增值税。