问题已解决
老师我们是住建厅的 ,你帮忙看一下这个账做的对不对,预算会计要怎么做
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速问速答同学您好。广电中心作为经营性质,这个项目属于经营性质,要根据本单位经营性质确认经营收入。不能作为补助收入进行处理。具体要开签订的合同还有文件,但从字面上看是属于经营收入。则:借:银行存款 贷:经营收入 预算会计:借:资金结存——货币资金 贷:经营预算收入。
2021 08/05 15:40
84785028
2021 08/05 15:43
这个咨询费都是发改委代付给第三方的、钱并没有经手我们住建厅是不是不应该记上级拨款这一项
84785028
2021 08/05 15:43
还有基建拨款能用在这里吗
何老师13
2021 08/05 15:48
同学您好。不能使用基建拨款这个科目。您具体说一下:这个钱是谁的?现在是你们收到发改委的钱吗?还是这个钱已经被支付了?是谁在支付?我要知道钱的来源和钱的走向,谢谢。
84785028
2021 08/05 16:06
钱是发改委直接代我们付给咨询公司
84785028
2021 08/05 16:08
本来应该是发改委给我们拨款、但是没有拨 ,在我们要付咨询公司的咨询费的时候 ,发改委直接付给咨询公司了
84785028
2021 08/05 16:08
这种情况下,我们要怎么做账
何老师13
2021 08/05 17:18
这种情况做往来款处理,如方法一。
方法一:应该收到钱时,借:其他应收款 贷:其他应付款 支付时,借:其他应付款 贷:其他应收款。因为你这种属于横向拨款。不要做太复杂了,一般简单化处理。用过渡科目过渡一下,提现一下即可。
第二种方法:针对不属于本单位的资金,没必要做账。做个备查薄登记一下即可。
84785028
2021 08/05 17:22
之前的会计把支出全都是用的待摊投资科目是对的吗
何老师13
2021 08/05 17:50
错误的。建议按老师的做法做。
84785028
2021 08/05 18:14
比如说咨询费差旅费都应该计入什么科目
何老师13
2021 08/05 18:16
如果是支付,那么计入业务活动费用-咨询费或差旅费。如果是代为支付,像刚刚那样过渡一下,其他应付款后面是跟的对方名字。你可以备注一下咨询费或差旅费
84785028
2021 08/06 11:46
老师.预付工程款要做预算会计吗
何老师13
2021 08/06 11:47
要。只要支付了钱,涉及本单位预算内的钱进钱出,都需要。
84785028
2021 08/06 11:49
工资福利那些都要做的是吧
何老师13
2021 08/06 12:03
支付工资福利时要做预算会计和财务会计。只是计提的时候,只涉及财务会计。
84785028
2021 08/06 12:04
向财政部预借的项目建设费怎么做预算会计
84785028
2021 08/06 12:05
财务会计是用其他应付款吗
何老师13
2021 08/06 12:30
同学您好。非常抱歉,你不能这样一直问下去了,老师要面临被扣分了。新的问题,您需要重新提问。谢谢理解。