问题已解决
那我们人力资源服务,可以使用差额征税吗?差额征税是减少增值税吗还是企业所得税呢?
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速问速答你好
可以的
增值税的
2021 08/05 13:30
84785046
2021 08/05 13:30
能举个简单例子说明一下差额征税,怎么减少增值税吗?是可以少开销项发票的意思吗
郭老师
2021 08/05 13:31
收入减去成本)/1.05*5%
俺这个缴纳
84785046
2021 08/05 13:32
我们人力资源是6%的税率呀
郭老师
2021 08/05 13:32
查额计税税率百分之五啊
你说的那个是一般计税的
84785046
2021 08/05 13:33
按收入减去成本后的金额去开销项票吗?
84785046
2021 08/05 13:33
那么对方给我们的钱就不按销项发票去给吗?
郭老师
2021 08/05 13:35
开发票
总金额时间稅合计
成本在备注栏
稅额自动出来的
84785046
2021 08/05 13:37
按总金额开票还是按什么开票呀?成本写在备注栏啊?
郭老师
2021 08/05 13:38
安总金额
查额之前的开发票
你有差额功能
建议你打开看下
然后点上面的价格
输入成本
其他的都是自动的
不需要你做
84785046
2021 08/05 13:39
那边有差额功能啊?你说的开票软件吗
郭老师
2021 08/05 13:39
是的
是开票软件的
是的
是的
84785046
2021 08/05 13:40
没有差额啊,哪个页面啊
郭老师
2021 08/05 13:42
普通征税那里能选择吗?你去开通,你没有开通,开不了。
84785046
2021 08/05 14:37
在哪里开通差额征税啊?自己在开票软件开通吗
郭老师
2021 08/05 14:41
你好
去找你软件售后。
84785046
2021 08/05 15:05
比如使用差额开票功能,录入含税销售额2000万元和扣除额1200万元,系统自动计算税额38.10万元和不含税金额1961.90万元,备注栏自动打印“差额征税”字样。想咨询三个问题,1.这是开的普票还是专票?2.那么我们作为销售方可以用自己的进项税额抵扣这38.1万销项税吗?3.对方单位收到这张进项普票,可以作为自己的进项抵扣销项税额吗?
郭老师
2021 08/05 15:07
片都可以啊,第一个。
郭老师
2021 08/05 15:07
一个专票普票都可以,第二个不可以抵扣,第三个普票不可以抵扣。
84785046
2021 08/05 15:08
差额征税不是只能开普票吗
84785046
2021 08/05 15:09
开出来得票为啥对方单位不能抵扣啊?
郭老师
2021 08/05 15:15
普通发票不可以抵扣。
第三个你写了普票
郭老师
2021 08/05 15:15
差额征税的,可以开专票,带服务费的,可以的。