问题已解决

您好,老师,麻烦问一下,我单位市场部员工拜访客户报销交通费提供餐费发票可以下账吗?

84785044| 提问时间:2021 08/05 14:50
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,金额不能太大,如果太大的话做招待费。
2021 08/05 14:51
郭老师
2021 08/05 14:56
可以的 金额不大的话,做出差的,可以做差旅费。
郭老师
2021 08/05 15:06
那不行,你按照外账的话,发票和报销的事项得是一样的。
郭老师
2021 08/05 15:17
你们有租赁关系的,可以没有的,不可以。
郭老师
2021 08/05 15:27
那就做不了 《北京市地方税务局关于明确若干企业所得税业务政策问题的通知》(京地税企[2003]646号)三、对纳税人因工作需要租用个人汽车,按照租赁合同或协议支付的租金,在取得真实、合法、有效凭证的基础上,允许税前扣除;对在租赁期内汽车使用所发生的汽油费、过路过桥费和停车费,在取得真实、合法、有效凭证的基础上,允许税前扣除。其它应由个人负担的汽车费用,如车辆保险费、维修费等,不得在企业所得税税前扣除。
郭老师
2021 08/05 15:38
差旅津贴可以没有发票报销,但是你最好问下你税务局那边能报销的金额是多少,因为有些税务局他不让报销的,汇算清缴的时候都要求企业调增,不允许抵扣。
郭老师
2021 08/05 16:30
好,可以的,可以这么做的。
郭老师
2021 08/05 17:41
不用客气 工作愉快
84785044
2021 08/05 14:54
金额在单位规定范围内,可以用餐费发票入账吗?没有交通发票,是下差旅费吗
84785044
2021 08/05 15:04
员工填写费用报销单写的交通补助,后附餐费发票,下差旅费,这样没问题吧,我单位还没开业,前期费用不知道怎么下账,谢谢老师
84785044
2021 08/05 15:13
员工一般自己开车,那让员工提供油费发票可以吗?
84785044
2021 08/05 15:24
没有租赁关系,员工属于市场部,员工拜访客户一般开自己的车,那给员工报销交通补助应该提供什么单据呢?
84785044
2021 08/05 15:37
那费用报销单写出差补贴可以用餐费发票或无票入账吗,单位有这项补助,必须给员工报销,员工提供的餐费发票,您看怎么才能合理入账呢,麻烦老师了
84785044
2021 08/05 16:22
哦,好的,那开业前期的差旅费,招待费可以做长期待摊费_开办费,分三年摊销吗?
84785044
2021 08/05 16:50
好的,谢谢老师
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