问题已解决
请问应交税费负数,做到其他流动资产后期怎么处理?要交税吗?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好,这个只是资产负债表的重分类,不需要另行处理 ,也不需要缴税的
2021 08/06 10:16
84784979
2021 08/06 10:24
就一直在报表上就可以了?后期不纳税调增?
王超老师
2021 08/06 10:26
不需要啊,这个只是报表上面的数据变动啊,并没有影响你的利润表的
84784979
2021 08/06 14:27
为什么,应交税费负数可以直接弄到其他流动资产呢呢?
王超老师
2021 08/06 14:28
这个没有明确的法律法规哦
84784979
2021 08/06 14:42
那怎么给税局解释,怎么应交税费,弄到了流动资产?
王超老师
2021 08/06 14:43
你好,这个是谁调整的啊,我没有调整的
84784979
2021 08/06 14:46
之前咨询有个老师说的,应交税费负数不知道是什么一直在账上不好做账啊
王超老师
2021 08/06 14:48
这个应交税费本身就是可以用负数来表示的,并没有这种说法的
84784979
2021 08/06 15:03
我是说之前财务报表应交税费负数,查不到之前的账了,不是留底,多缴,预缴,不知道是什么,看不到之前的账了,不知道怎么处理,做在账上后期不好处理,才咨询老师,有老师让我放在其他流动资产,
王超老师
2021 08/06 15:04
这个只是建议,并不是强制要求你的。你可以问一下那个老师,是什么法律法规进行调整的。
84784979
2021 08/06 15:07
学堂提问太麻烦了,问个问题都有次数规定,还没问完就不能在问,在问又是另一个老师接,同一个问题问了好多个老师,一会又换了个老师回答,又不清楚我的情况,我有要重新描述,好累,效益太差,不知道提问问什么要设回复次数,
王超老师
2021 08/06 15:08
这个我可以反馈给后台的
84784979
2021 08/06 15:08
那你说怎么处理?一直记应交税费负数我不好做账啊,
84784979
2021 08/06 15:13
真的,答疑效益太差,
王超老师
2021 08/06 15:19
你不是之前问请问应交税费负数,做到其他流动资产后期怎么处理?
我个人建议保持原状
84784979
2021 08/06 15:30
保持原壮我不好做账啊,期初比如应交税费-5000,本期留底本来是2000,资产负债表加上期末数就是-7000,但是增值税上的留底税是2000,资产负债表就和财务报表应交税费不统一了,你明白我的意思吗?
王超老师
2021 08/06 15:33
这个是我建议你不调整的。但是你又调整了,你又担心其他的事情。这样调整和不调整,你都不满意,就没有其余办法了