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老师好,问下,上月(6月份)做了一笔暂估入库,也结转了成本,那在本月7月份收到发票(和暂估的金额一致),需要冲销上月的暂估入库,也要冲销结转成本吗?然后再重新做一笔入库凭证,和结转成本的凭证吗

84785044| 提问时间:2021 08/06 11:03
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好对的,因为发票不允许提前,你得红冲之前暂估的,然后做发票的,即使是一样也得这么做,你的成本可以不用动,可以只冲暂估。
2021 08/06 11:06
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