问题已解决

您好老师,公司6月开错一张增值税专票,7月申报后才发现并且已经申报税款,作废开错的发票后7月份的进项还大于销项,但是账务上我该如何处理增值税和附加税留抵呢?

84785036| 提问时间:2021 08/06 11:44
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
开红字发票做进项税额转出进项大于销项不用交税。 上面是采购方的处理。
2021 08/06 11:47
84785036
2021 08/06 11:52
留抵的税额我不用再入账么?
玲老师
2021 08/06 11:53
留底的税额是自动抵扣的。不用不用特殊操作。
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