问题已解决
您好老师,公司6月开错一张增值税专票,7月申报后才发现并且已经申报税款,作废开错的发票后7月份的进项还大于销项,但是账务上我该如何处理增值税和附加税留抵呢?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答开红字发票做进项税额转出进项大于销项不用交税。
上面是采购方的处理。
2021 08/06 11:47
84785036
2021 08/06 11:52
留抵的税额我不用再入账么?
玲老师
2021 08/06 11:53
留底的税额是自动抵扣的。不用不用特殊操作。