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社保的滞纳金我之前做了管理费用现在要怎么改呢?可以是借营业外支出贷管理费用吗?还是借管理费用贷银行存款金额用负数,然后再借营业外支出贷银行存款这样

84784953| 提问时间:2021 08/06 14:10
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借营业外支出借管理费用负数。
2021 08/06 14:11
郭老师
2021 08/06 14:11
之前借管理费用,贷银行存款不是。
84784953
2021 08/06 14:18
那之前的需要怎么改
84784953
2021 08/06 14:19
负数之后是不是正确的就借营业外支出贷银行存款?
郭老师
2021 08/06 14:21
哪个出现了负数应意外支出吗?
郭老师
2021 08/06 14:22
你好,哪个科目出现了负数?
84784953
2021 08/06 14:27
是之前做的分录借管理费用贷银行存款,保险的滞纳金这样写的分录现在要怎么改,是做相同分录金额用负数表示,然后在在正确的借营业外支出贷银行存款是这样吗?还是直接借借营业外支出贷管理费用这样调整
郭老师
2021 08/06 14:29
借营业外支出借管理费用负数就可以啊,然后你把营业外支出和你的管理费用月末结转到本年利润,他们就会没有余额的。
84784953
2021 08/06 14:40
不是说有没有余额,是之前的滞纳金做了这样的分录借管理费用贷银行存款,现在要怎么改分录,结转每个月都有结转的
郭老师
2021 08/06 14:42
借营业外支出,借管理费用负数这么做。
郭老师
2021 08/06 14:42
管理费用发生额在借方,如果你是软件做账的,如果出现了贷方的,放到借方负数里面。
84784953
2021 08/06 14:47
软件做的,可是之前月份已经入了账了,是贷管理费用还是借管理费用,上面写着2个借
郭老师
2021 08/06 14:50
借管理费用负数,金额是一辈的就可以。
84784953
2021 08/06 16:24
是这样吗?
郭老师
2021 08/06 16:26
好分录,对的是的,是这么做的。
84784953
2021 08/06 16:44
谢谢老师
郭老师
2021 08/06 16:47
不用客气,工作愉快。
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