问题已解决
老师我想问下我当月预交的增值税我申报的时候没把金额抵完 有留底的 怎么做账务处理
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这个金额就是我申报完的时候抵了剩下的那个金额是吗?那我找个月抵了以后怎么写呢
2021 08/06 14:54
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2021 08/06 14:55
这个不应该是抵的时候写的分录吗
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2021 08/06 15:30
老师我想问下税控盘抵扣的分录怎么写呢
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2021 08/06 15:35
老师是减免税款借方也是负数?管理费用也在借方?
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 08/06 14:52
借应交税费,未交增值税,贷应交税费预交增值税。
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 08/06 14:59
你好,这个是抵扣的,分录预交增值税的余额就表示留底,以后抵扣的时候再做这个分录抵扣。
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 08/06 15:32
借管理费用办公费贷银行存款,借应交税费应交增值税减免税款借管理费用负数。
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 08/06 15:38
你好,对的是的,在借方负数的表示在贷方。