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工厂应收A客户账款,当月有一笔返点需要给A客户,直接用应收账款抵扣返点。这笔返点该如何做账?

84785015| 提问时间:2021 08/08 13:25
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佟老师
金牌答疑老师
职称:税务师,中级会计师
你好,之前全额开票了吗?
2021 08/08 13:29
84785015
2021 08/08 13:53
什么意思?没懂
84785015
2021 08/08 13:55
销售肯定是出库的开单,不开发票的。只是返点 应收账款的会计直接抵扣了,就是应收50000元,返点200元,剩余客户转了49800元,我想问,这个该如何做账
佟老师
2021 08/08 14:16
那你如果是按照50000先确认收入和应收就200元冲收入和应收如果没有确认应收就是按照实际49800确认应收
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