问题已解决

老师,请问一下,我这边六月份收到预收账款20万,七月份又收到30万,但七月份开票时是60万,这个账务该如何处理?

84785025| 提问时间:2021 08/08 18:11
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王雁鸣老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
同学你好,开具发票后,借,银行存款,30万元,预收账款,20万元,应收账款,10万元,贷,主营业务收入,60/(1+增值税率)万元,应交税费应交增值税销项,60*增值税率/(1+增值税率)万元。
2021 08/08 18:16
84785025
2021 08/08 21:54
谢谢老师,如果挂在其他应收款是不是也可以?
王雁鸣老师
2021 08/08 22:02
同学你好,是的,也可以的。
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