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老师好,我上月暂估了人工费借:工程施工合同成本—人工费的10贷:应付职工薪酬10,同时结转成本借:主营业务成本10贷:工程施工合同成本—人工费10,我这月要冲回是不是借:工程施工合同成本—人工费-10贷:应付职工薪酬-10,借:主营业务成本-10贷:工程施工合同成本—人工费-10然后按照实际发生的做账结转成本

84785031| 提问时间:2021 08/11 09:37
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,对的是的,是这么做的。
2021 08/11 09:40
84785031
2021 08/11 09:45
老师,我可不可以不红冲成本呢
郭老师
2021 08/11 09:49
不红,冲成本的话,你的工程施工会出现负数余额吧。
84785031
2021 08/11 09:53
老师好,没有看懂你的这句话不红,冲成本的话,你的工程施工会出现负数余额吧
郭老师
2021 08/11 09:54
你好不红冲,成本会出现负数,余额你可以自己试一下。
84785031
2021 08/11 09:57
也就是说这样做是错的
84785031
2021 08/11 09:58
还是要按照这种方法做老师好,我上月暂估了人工费借:工程施工合同成本—人工费的10贷:应付职工薪酬10,同时结转成本借:主营业务成本10贷:工程施工合同成本—人工费10,我这月要冲回是不是借:工程施工合同成本—人工费-10贷:应付职工薪酬-10,借:主营业务成本-10贷:工程施工合同成本—人工费-10然后按照实际发生的做账结转成本对吗?
郭老师
2021 08/11 10:00
你好,第一种做法就是正确的。
84785031
2021 08/11 10:09
好,太谢谢你了
郭老师
2021 08/11 10:09
不用客气,工作愉快。
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