问题已解决

老师;我上期有留底税378.40,但这月我想交点税,不去底扣上月的留底税,然后在应纳税额0这里写上这个月的相差税,,竽于就是这个月交增值税78.01元,可以吗

84784952| 提问时间:2021 08/11 10:54
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
 你好   留抵的进项税是   会自动抵减的。 这个是 改不了的。 你只能少认证一些进项税  不要一次性认证过多才行的  
2021 08/11 10:58
84784952
2021 08/11 11:00
但是这个图里没有自动减!好奇怪
84784952
2021 08/11 11:04
下图,应纳税额应该会自动有数据,为什么我有出项比进项多,没有数据了,是不是我哪录错了
meizi老师
2021 08/11 11:09
 你好你去减免明细表写了没有  
84784952
2021 08/11 11:11
填了,直接空保存
84784952
2021 08/11 11:17
这里是系统自动出的数据2223.50,在本期发生额也要填写2323.50吗?税额不用填了吧
meizi老师
2021 08/11 11:18
 你好  是的。 就这样来写。  一般 进项税认证了会自动出来的    系统 表格里面去的。 你核对数据就行了。没有出来自己手动去填写下  
84784952
2021 08/11 11:39
应纳税额这里无法写数据上,出项一进项二我们要交的税吧!
meizi老师
2021 08/11 11:46
 你好 这个是自动的 应纳税额自动计算的 ;   是的。 如果你有税费正数金额 就得缴纳税费了   ; 你 应交增值税 =  销项税 -进项税- 留抵进项税。 你本身就不缴纳税费呀   
84784952
2021 08/11 12:14
所以他自动减了吗?所以这次应该用出项税额7083.89-进项税额7005.98竽于78.01,这78.01自动在应留底税额里减了吗
meizi老师
2021 08/11 12:28
 你好  是的。自动抵减了呀 。    
84784952
2021 08/11 17:44
谢谢老师
meizi老师
2021 08/11 17:46
没事的; 希望能帮到你  
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