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关于劳务派遣的账务处理问题: 1.开具发票怎么处理? 2.收到货款怎么处理? 3.计提和发放劳务派遣员工工资怎么处理?

84784969| 提问时间:2021 08/11 14:27
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 1.借应收贷主营业务收入待销项 2.借银行带应收 3.借主营业务成本贷应付职工薪酬
2021 08/11 14:30
84784969
2021 08/11 14:33
这个差额征税是不影响的是吗?就按平时的销售入账?
朴老师
2021 08/11 14:38
你是差额纳税的吗
84784969
2021 08/11 14:46
是的,发票备注那里写着的
朴老师
2021 08/11 14:55
 (1)全额确认收入与销项税额 借:银行存款       贷:主营业务收入              应交税费———应交增值税(销项税额)   (2)确认可扣减的成本费用及“销项税额抵减” 借:主营业务成本       应交税费———应交增值税(销项税额抵减)       贷:银行存款 (3)月底结转未交增值税 借:应交税费———应交增值税(转出未交增值税)        贷:应交税费———未交增值税
84784969
2021 08/11 15:01
按图上发票为例: 开具发票: 借:应收账款 99000 贷:主营业务收入多少钱?? 应交税费-应交增值税(销项税额)多少钱??
朴老师
2021 08/11 15:07
贷销项471.43 主营业务收入是上面的不含税金额98528.57
84784969
2021 08/11 15:22
那(2)确认可扣减的成本费用及“销项税额抵减” (3)月底结转未交增值税 的具体金额呢?
朴老师
2021 08/11 15:30
这个你上面没有哈
84784969
2021 08/11 15:34
比如成本是9万
朴老师
2021 08/11 15:41
那就是借主营业务成本9万 贷银行存款
84784969
2021 08/11 15:45
为什么会贷银行存款?我都没付钱?
84784969
2021 08/11 15:47
还有 “应交税费———应交增值税(销项税额抵减) ” 科目呢,不懂这个啊,开业以来第一次有这个业务发生
朴老师
2021 08/11 15:55
那就贷应付账款这个科目
84784969
2021 08/11 16:07
可是我实际应收客户的款项就是99000,贷了应付账款这个科目不是少了吗
84784969
2021 08/11 16:10
能不能正面准确点的回答一下啊?如果你也不是特别清楚,可不可以转其他老师回答?
朴老师
2021 08/11 16:19
分录上面给你写了,你觉得不清楚可以重新提问
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