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老师,您好!请问一下:4-6月份的企业所得税,是7月上旬申报并缴纳的,那么这个所得税费用是记在6月份,还是记在7月份呀? 如果记在7月份,根据权责发生制是不对的。 如果6月份已经结账了,那是要反结账后,再把这个所得税费用记在6月份吗?谢谢老师。

84785021| 提问时间:2021 08/11 14:54
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王老师1
金牌答疑老师
职称:会计从业资格
学员您好,是要计入6月份的,可以反结账
2021 08/11 14:55
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