问题已解决
请问老师:在企业所在地;公司员工聚餐的餐费发票分录如何做?
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借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:现金
2021 08/11 15:29
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2021 08/11 15:31
可以直接做分录借:管理费用-福利费 贷:银行存款。这样吗
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东老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 08/11 15:31
最好是按照我上面的那么做
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2021 08/11 15:35
好的,谢谢老师,请问关于公司进项税额和销项税额的期末结转怎么做(进项留底、和需要交增值税)
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东老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 08/11 15:37
借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-未交增值税
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2021 08/11 15:38
请问月末进项税额留底呢
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东老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 08/11 15:40
借:应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额
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2021 08/11 15:41
好的,谢谢老师
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东老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 08/11 15:42
不客气,帮忙给个五星好评。