问题已解决

老师你好,我现在代理记账新接过来一家活,之前的账特别乱,凭证数和后附的原始单据要么金额不符,要么就是科目用的不对,18年到现在的几乎每本凭证或多或少都有不对的地方,请问我该问处理呢?

84785035| 提问时间:2021 08/12 12:28
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 重新 整理数据来建账处理 。 去核对每个科目 以及账务科目 核对是否做错的都需要修改下
2021 08/12 12:28
84785035
2021 08/12 12:32
这个是我来修改还是找原来的会计修改呢?
meizi老师
2021 08/12 12:33
 你好      现在你来修改处理了   
84785035
2021 08/12 12:34
公司公户给员工(企业会计)转账,做的分录是 借    现金    贷  银行存款(摘要是提备用金),这样做对吗?
84785035
2021 08/12 12:35
那我需要跟以前的代账公司的会计说下问题,签写个说明啥的吗?
84785035
2021 08/12 12:38
我修改都是在这个月的凭证里做调整的分录凭证对吗老师?建账的期初余额还是按照之前会计交接给的余额录入吗?
meizi老师
2021 08/12 12:38
 你好    借其他应收款贷 银行存款这样做才行的 
84785035
2021 08/12 14:50
那我需要跟以前的代账公司的会计说下问题,签写个说明啥的吗
meizi老师
2021 08/12 15:00
 你好  需要的。 你们交接的时候最好列清楚这些情况  
84785035
2021 08/12 15:08
我修改都是在这个月的凭证里做调整的分录凭证对吗老师?建账的期初余额还是按照之前会计交接给的余额录入吗?
meizi老师
2021 08/12 15:15
 你好 是的 。   是的。   正常是 根据原来期末数据来建账录入期初。 然后录入后 建账 发现有问题在调整  
84785035
2021 08/12 15:59
老师请问这种招投标公司开标时给评标专家付的费用怎么做账务处理?录入哪个科目呢?
meizi老师
2021 08/12 16:05
 你好  这个   计入管理费用- 劳务费 
84785035
2021 08/13 09:13
老师,请问在凭证后面付上这一个劳动报酬登记表就可以了吧?不需要得到报酬的人的劳务费的发票吧
meizi老师
2021 08/13 09:16
 你好   需要有发票  和代扣代缴个税的 
84785035
2021 08/13 09:40
他们的凭证里都没有发票哦,只有登记表和签单单,18年开始的,这个问题怎么处理呢?
meizi老师
2021 08/13 09:44
 你好没有发票自己汇算 记得调增 处理 。  
84785035
2021 08/13 09:51
18年到20年的汇算清缴,之前会计都没有做调整,我还需要处理吗?
meizi老师
2021 08/13 09:58
 你好 需要的。 你要调增 处理的 
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