问题已解决
老师您好!我是建筑劳务公司,给对方开了50万的3个点专票,对方给我转50万劳务费,我这是**,工人不是自己公司的,没有交社保,想问问我这笔款发人工费怎么做账?借:劳务成本 贷:其他应付款-工资
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速问速答同学你好
是这样做的哦
2021 08/12 16:58
84785020
2021 08/12 17:04
这种不用通过应付职工薪酬核算吗?
84785020
2021 08/12 17:09
老师建筑劳务公司的账务处理主要是人工费,和工人签订简易的劳务合同,不交社保,零申报个税,不交工会,这样有什么不妥吗?
朴老师
2021 08/12 17:17
同学你好
你们的员工计入应付职工薪酬
84785020
2021 08/12 17:20
也就是劳务工人不用计入应付职工薪酬,不用交社保,不用交工会经费,每个月发工资时申报个税就可以了是吗?
朴老师
2021 08/12 17:27
对的
是这样操作的哦