问题已解决

老师8月份开的材料发票是专票,我可以用到7月份成本里面吗?认证就留到下个月认证,做待认证科目去,记账联就放到7月凭证后面,不做材料暂估科目了,可以不?因为工程款是7月开出的,我们是开票做收入的,没有用工程结算这个科目的。

84784961| 提问时间:2021 08/13 08:59
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
不能记在7月,是记在8月 不认证记待认证进项 
2021 08/13 09:03
84784961
2021 08/13 09:19
成本不能用在7月份吗?
玲老师
2021 08/13 09:22
七月份七月份收到材料收到材料可以。 发票是八月份收到的不能往前底 发票是八月份收到的,不能往前抵扣。
84784961
2021 08/13 09:26
那就是我还是把这张发票做成暂估成本,下个月做一次冲红?
玲老师
2021 08/13 09:31
你好 对,可以这样处理的 
84784961
2021 08/13 09:31
谢谢老师
玲老师
2021 08/13 09:43
 你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!
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