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老师暂估成本做借,工程施工—材料费20000,贷,应付账款20000这样可以吗?发票8月份开来,再冲红,不用做原材料去了吧

84784961| 提问时间:2021 08/13 09:49
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 收到直接使用了的话 可以这样处理
2021 08/13 09:50
84784961
2021 08/13 09:51
这个成本发票是8月3号开的,我7月要做成本,
84784961
2021 08/13 09:54
我用入库单做暂估成本附件可以吗?做原材料科目,下月冲红,重新做?
bamboo老师
2021 08/13 09:55
用入库单做暂估成本附件可以做原材料科目,下月冲红,重新做 可以的
84784961
2021 08/13 09:57
摘要要不要写暂估啊
bamboo老师
2021 08/13 10:09
摘要没有收到发票应该写暂估
84784961
2021 08/13 10:10
谢谢老师
bamboo老师
2021 08/13 10:11
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
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