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我司销售医药器材,其他个人**我公司做业务,我公司收取的管理费怎么入账,分录是什么,怎么做账最合理

84785038| 提问时间:2016 12/20 17:14
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84785038
金牌答疑老师
职称:中级会计师
收取的管理费我已经开发票缴税了,如果再做收入,岂不是双重缴税,业务具体流程是这样,我方开发票10000元,对方账户打款10000元,我公司收到的款项中有5000元是要打给**的个人,以现金的形式,我方实际只收5000元,打给个人的怎么入账最好
2016 12/20 17:23
王雁鸣老师
2016 12/20 17:16
您好,收取的管理费,借:现金或者存款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。这样比较合理了。
王雁鸣老师
2016 12/20 17:27
您好,您是代开的发票吗?发票后按我上述分录处理就行了,没有双重缴税啊,打给个人的5000元,记入其他应付款中即可,付出去再冲其他应付款。
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