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申报增值税时,税控盘服务费280元减免税填到哪一栏??

84785010| 提问时间:2021 08/13 16:57
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
主表应纳税减征饿 和附表四减免明细表,本期发生额实际抵扣金额。
2021 08/13 16:59
84785010
2021 08/13 17:08
比如我上期有留抵1000,本期无发生额,那么本月的留抵应该是1000➕减免280,还是➖减免?
84785010
2021 08/13 17:12
在23列填入保存的时候提示这个
郭老师
2021 08/13 17:12
你好,如果不需要交税,这个抵扣不了。
84785010
2021 08/13 17:15
我第一步填的减免表,但是提取数据以后主表没显示280减免税,附表二进项税额那张表是不是在哪一栏得填写280元呀?
郭老师
2021 08/13 17:16
主表需要自己填写的 进项,不显示这个金额。
郭老师
2021 08/13 17:16
主表应纳税减征饿 和附表四减免明细表,本期发生额实际抵扣金额。 2021-08-13 16:59 我告诉你的,也没有在主表显示。
郭老师
2021 08/13 17:17
告诉你的也没有在附表二里面体现,也不需要填写这个表。
84785010
2021 08/13 17:24
那本期有销项,无进项!上月有留抵!用不用填写附加税费那个表?
郭老师
2021 08/13 17:27
你好不需要的,它自动零申报。
84785010
2021 08/13 17:29
好的,谢谢
郭老师
2021 08/13 17:51
不用客气 工作愉快
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