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进项税转出分录咋么做,借本年利润 贷应交税费应交增值税进项税转出 是什么原理

84784967| 提问时间:2021 08/13 22:23
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小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好,是本年做以前年度的进项税转出在以前年度确认损益
2021 08/13 22:24
84784967
2021 08/13 22:26
这个月已经申报缴税了,为了达到税负又重新补了税 补了税的这部分走进项税额转出到本年利润
小林老师
2021 08/13 22:41
您好,那您根据业务实质,是应当在结转损益年度确认进项税转出
84784967
2021 08/13 22:51
那我是增值税税负没有达到标准然后申报缴费了 为了能达到标准又补交了增值税 这分录怎么做?
小林老师
2021 08/13 22:55
您好,补缴增值税原因?是预交还是进项税转出
84784967
2021 08/13 22:56
进项税转出
84784967
2021 08/13 23:00
是不是 借本年利润贷应交税费进项税额转出 
84784967
2021 08/13 23:01
不直接计入主营业务成本 因为月底主营业务成本也要计入本年利润
小林老师
2021 08/13 23:36
您好,不是,计入当年是通过损益类科目过度
84784967
2021 08/13 23:37
会计分录是怎样的?
小林老师
2021 08/14 00:11
您好。借成本费用科目,贷应交税费应交增值税(进项税转出)
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