问题已解决

老师,供应商给我们的返利先算成金额然后我们需要用的时候给我们货物抵这笔返利金额,返利金不含税也不开票,我收到供应商给我的返利金额的时候我需要怎么计提分摊到当月利润?还有为什么要计提分摊到当月利润里面,不是很理解,

84784996| 提问时间:2021 08/15 08:13
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暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
我们是借应付账款 贷其他应收款
2021 08/15 08:30
84784996
2021 08/15 08:50
我们是要用这笔返利金的时候,借库存商品 贷主营业务成本,但是为什么我们每个月到了供应商给我们的这笔返利金额的数字的时候问什么要做返利分摊利润表的金额的计算,然后做计提
暖暖老师
2021 08/15 17:19
没看懂你后边这个操作什么意思
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