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老师 暂估入库怎么做分录

84784990| 提问时间:2021 08/16 11:42
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借库存商品贷应付账款暂估。
2021 08/16 11:42
84784990
2021 08/16 11:43
老师如果知道单价 下月来票不冲红 直接做账可以吗
郭老师
2021 08/16 11:46
你好,也就是发票提前一个月做吗?这种不可以,税务局不会允许的,如果查账的话他会给你调整出来。
84784990
2021 08/16 11:50
为什么调出来呢 老师 我是那个环节错了
郭老师
2021 08/16 11:51
你好,发票是七月份开的,你在六月份暂估入库,七月份收到发票必须红冲,然后再做一个发票的,不是吗?
84784990
2021 08/16 11:52
老师 不如借原材料 1000贷应付账款1000下月来票 借进项税130贷应付款130价税合计1130
郭老师
2021 08/16 11:53
可以这么做的 分录可以。
84784990
2021 08/16 11:57
那我这样的发票 就是没有冲红再重新入 只不过简单了 上月只做材料入库 下月只做进项税额 这样符合规定马老师
郭老师
2021 08/16 11:58
严格来说,不符合规定。正规的来说的话不可以。
84784990
2021 08/16 12:01
老师 那我以后按规定做 以前的就不改了没事吧
郭老师
2021 08/16 12:05
可以不用修改,可以的。
84784990
2021 08/16 12:06
老师您看这个是我以前问的
郭老师
2021 08/16 12:07
正规的方法,你可以看一下准则里面的要求了。
84784990
2021 08/16 12:08
好的老师 我就是以前问的咱们学堂的老师 有点误解了 以后按照正规做就好了
郭老师
2021 08/16 12:12
是的 你可以按照不正规的做法 但是正规的业务不知道分录就可以
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