问题已解决
老师我公司承接了一个装修工程!合同签订的是开具劳务发票!也就是劳务分包!现在总包方没有按照合同给我付款!而是按照总包方总体的工程付30%人工费给我公司!对于我公司来说没有结算单!没有工程造价!我该怎么账务处理呢?下面是签订合同主要页面
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速问速答你好 这个是你们 付款的比例是按你们总的 金额 的30%比例来支付的话。 你们开票出去了吗
2021 08/17 16:43
84785035
2021 08/17 16:46
不是按照这个合同的30% 是按总包方人家的结算的30%给我们付的!而且我们把发票给总包方也开出去了!
meizi老师
2021 08/17 16:54
你好 那你就之前开票怎么做分录的 是已经全额开票给 总包吗
84785035
2021 08/17 16:58
没有全额开!两次一共开了43万!
84785035
2021 08/17 17:09
老师没有没有工程造价总合同也没有结算单!我就按照发票确认工程结算~价款结算和收入结转都是一样的金额可以吗
meizi老师
2021 08/17 17:17
你好 那你就按完工进度 预估比例来结转收入和 成本才行的;
84785035
2021 08/17 17:21
必须按完工进度走!不然收入怎么确认!没有收入类科目
meizi老师
2021 08/17 17:34
你好 你 是小企业会计准则的话没有工程结算的 科目 。你就直接走主营业务成本和主营业务收入科目去核算
84785035
2021 08/17 17:43
我们是工程公司!后面的业务不能按主营业务成本和主营业务科目去核算!这样税务局来查!会有问题的
84785035
2021 08/17 17:47
老师我暂估工程总造价成本!这样工程结算科目工程完工结束后会一致吗?还有收入能跟开具的发票对上吗
meizi老师
2021 08/17 17:52
你好 如果你们有工程施工科目的话。 就用工程施工科目去做账
1 购买材料,
借原材料
贷银行存款或应付账款
2. 领用时,
借工程施工--合同成本---材料安装
贷原材料.
3.工程在建时,都是
借:工程施工---合同成本
贷:原材料等相关科目.
工程结算:一般是指根据合同或发票入账时,
借:银行存款/应收账款
贷:工程结算.
工程完工时结转收入成本,同时计算出工程施工毛利,分录:
借:主营业务成本
工程施工--合同毛利
贷:主营业务收入
同时,结算工程,分录:
借:工程结算
贷:工程施工--合同毛利
工程施工---合同成本.
结转完后,工程施工,与工程结算应无余额.若有余额,期末填报时差额列入存货项.
计提工资:
如果是施工人员工资,计提时,分录:
借:工程施工---合同成本--间接费用---工资
贷:应付职工薪酬--工资计提数
若是管理人员工资,计提时分录:
借:管理费用
贷:应付职工薪酬
管理费用,使用时分录:
借管理费用
贷银行存款.