问题已解决

老师我公司承接了一个装修工程!合同签订的是开具劳务发票!也就是劳务分包!现在总包方没有按照合同给我付款!而是按照总包方总体的工程付30%人工费给我公司!对于我公司来说没有结算单!没有工程造价!我该怎么账务处理呢?下面是签订合同主要页面

84785035| 提问时间:2021 08/17 16:16
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 这个是你们 付款的比例是按你们总的 金额 的30%比例来支付的话。 你们开票出去了吗
2021 08/17 16:43
84785035
2021 08/17 16:46
不是按照这个合同的30%   是按总包方人家的结算的30%给我们付的!而且我们把发票给总包方也开出去了!
meizi老师
2021 08/17 16:54
你好  那你就之前开票怎么做分录的     是已经全额开票给 总包吗  
84785035
2021 08/17 16:58
没有全额开!两次一共开了43万!
84785035
2021 08/17 17:09
老师没有没有工程造价总合同也没有结算单!我就按照发票确认工程结算~价款结算和收入结转都是一样的金额可以吗
meizi老师
2021 08/17 17:17
 你好   那你就按完工进度  预估比例来结转收入和   成本才行的;    
84785035
2021 08/17 17:21
必须按完工进度走!不然收入怎么确认!没有收入类科目
meizi老师
2021 08/17 17:34
 你好    你 是小企业会计准则的话没有工程结算的 科目 。你就直接走主营业务成本和主营业务收入科目去核算   
84785035
2021 08/17 17:43
我们是工程公司!后面的业务不能按主营业务成本和主营业务科目去核算!这样税务局来查!会有问题的
84785035
2021 08/17 17:47
老师我暂估工程总造价成本!这样工程结算科目工程完工结束后会一致吗?还有收入能跟开具的发票对上吗
meizi老师
2021 08/17 17:52
 你好    如果你们有工程施工科目的话。 就用工程施工科目去做账    1 购买材料, 借原材料 贷银行存款或应付账款 2. 领用时, 借工程施工--合同成本---材料安装 贷原材料. 3.工程在建时,都是 借:工程施工---合同成本 贷:原材料等相关科目. 工程结算:一般是指根据合同或发票入账时, 借:银行存款/应收账款 贷:工程结算. 工程完工时结转收入成本,同时计算出工程施工毛利,分录: 借:主营业务成本 工程施工--合同毛利 贷:主营业务收入 同时,结算工程,分录: 借:工程结算 贷:工程施工--合同毛利 工程施工---合同成本. 结转完后,工程施工,与工程结算应无余额.若有余额,期末填报时差额列入存货项. 计提工资: 如果是施工人员工资,计提时,分录: 借:工程施工---合同成本--间接费用---工资 贷:应付职工薪酬--工资计提数 若是管理人员工资,计提时分录: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 管理费用,使用时分录: 借管理费用 贷银行存款.
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