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老师您好 已抵扣进项税额 然后红冲 进项税额转出怎么做分录

84784979| 提问时间:2021 08/17 21:40
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,已抵扣进项税额,红冲是做进项税额负数,而不是进项税额转出,分录是 借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目 (注意:这个分录的借方,贷方都是负数金额)
2021 08/17 21:41
84784979
2021 08/17 21:44
老师 我们是购买方 销售方发票红冲了 我们购买方进项税额转出 怎么做?
邹老师
2021 08/17 21:45
你好,已抵扣进项税额,红冲是做进项税额负数,而不是进项税额转出,分录是 借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目 (注意:这个分录的借方,贷方都是负数金额) 强调:。已抵扣进项税额,红冲是做进项税额负数,而不是进项税额转出。已抵扣进项税额,红冲是做进项税额负数,而不是进项税额转出。已抵扣进项税额,红冲是做进项税额负数,而不是进项税额转出。(重要的事情说三遍)
84784979
2021 08/17 21:47
不是 老师 我们购买方已经抵扣进项税额 但是销售方申请红字信息 已红冲 我们进项税额转出
邹老师
2021 08/17 21:48
你好,我知道。 不是进项税额转出,而是进项税额负数。 不是进项税额转出,不是进项税额转出,不是进项税额转出(重要的事情说三遍)
84784979
2021 08/17 21:51
但是 报税系统 显示进项税额转出 老师
84784979
2021 08/17 21:52
增值税报税系统 自动出来进项税额转出
邹老师
2021 08/17 21:52
你好,报税系统应当按进项税额负数填写,而不是进项税额转出的。 正常购进是进项税额,那现在红冲了,就是进项税额负数才是啊 
84784979
2021 08/17 21:54
不是 我们购买已抵扣进项税额 销售方已红字 我们购买方增值税系统自动带出来进项税额转出
邹老师
2021 08/18 08:26
你好,报税系统应当按进项税额负数填写,而不是进项税额转出的。 正常购进是进项税额,那现在红冲了,就是进项税额负数才是。 (是针对这个回复有什么疑问吗)
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