问题已解决

老师预先付款,货到了,票没有到,分录做暂估吗?借:原材料。贷:应付账款? 月底或者下月收到发票了,做冲回暂估借应付借:原材料。贷:应付账款。 借:原材料。应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款。 是这样做的吗?

84785034| 提问时间:2021 08/18 08:31
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
冲销暂估,应该是用负数做的。
2021 08/18 08:32
84785034
2021 08/18 09:44
冲用负数的。 分录的格式对嘛
东老师
2021 08/18 09:44
分录的格式是没有问题的。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~