问题已解决
老师预先付款,货到了,票没有到,分录做暂估吗?借:原材料。贷:应付账款? 月底或者下月收到发票了,做冲回暂估借应付借:原材料。贷:应付账款。 借:原材料。应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款。 是这样做的吗?
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速问速答冲销暂估,应该是用负数做的。
2021 08/18 08:32
84785034
2021 08/18 09:44
冲用负数的。 分录的格式对嘛
东老师
2021 08/18 09:44
分录的格式是没有问题的。