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老师,您好! 我是建筑公司,项目**别的有资质的公司,付材料款或人工费时,都把钱打给股东或者直接打给供货商个人名下,请问我的账务怎么处理?

84784973| 提问时间:2021 08/18 09:28
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 你开票出去的话 你就做 收入处理 。 然后产生的费用 或者 税费正常做成本去核算
2021 08/18 09:35
84784973
2021 08/18 09:40
老师,公司把钱打给股东或者供货商个人名下,就不是我们开票,账面上是不体现公司有付过材料款或人工费的,所以不能做收入和成本?????
meizi老师
2021 08/18 09:49
你好    你到时要开票给  有资质的那个公司。  对方扣除了管理费和税费后 会转款给你的 ; 你要做收入    
84784973
2021 08/18 09:55
老师,比如60万工程款,对方已扣除管理费和税,给我们打回了55万了。我现在问的是材料款没有通过补**公司支付,而是我公司直接付材料款了,我方的账务怎么处理?跟供应商挂往来吗?
meizi老师
2021 08/18 10:02
 你好        你公司做账    先挂其他应收款 挂着   
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