问题已解决

老师,您好! 我是建筑公司,项目**别的有资质的公司,付材料款或人工费时,都把钱打给股东或者直接打给供货商个人名下,请问我的账务怎么处理? 外账上是不是我公司只能做往来款?

84784973| 提问时间:2021 08/18 09:41
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 ;  借主营业务成本 贷银行存款 这样 挂 ; 这个发票 他们不会开给你们是吗  
2021 08/18 09:47
84784973
2021 08/18 09:57
老师,为什么要做成本?我又没有收入,我是**资质公司,收入由补**公司做
meizi老师
2021 08/18 10:03
你好  你们这个如果 是   发票 是开给有资质公司的话    那你就挂 其他应收款  ; 你最终   资质公司转款给你。 你还得开票给他们的  
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