问题已解决
招待客户,客户住酒店产生的住宿费,发票也开的住宿费,做账可以做 管理费用—业务招待费 吗?
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速问速答一、收到发票时,分录是:
借:管理费用——招待费
借:应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:银行存款(或库存现金)
二、同时当月需要做进项税额转出处理,分录是:
借:管理费用——招待费
贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
2021 08/18 11:39
84784992
2021 08/18 11:42
请问老师,招待费不能抵扣进项税额吗?
江老师
2021 08/18 11:44
一、招待费,本身在企业所得税税前列支标准就是:按发生额的60%与收入的千分之五,比大小,取最小值,至于发生额与最小值之前的差额,属于企业所得税调增事项。
二、招待费,属于招待客人,与生产经营无关的。