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其他应收款挂在社保下面有280在借方为负,实际上所有的社保都应该是平的,这个要怎么调整

84784965| 提问时间:2021 08/19 14:33
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借其他应收款贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,借管理费用,附属可以做这个。
2021 08/19 14:34
郭老师
2021 08/19 14:34
可以借其他应收款贷营业外收入。
郭老师
2021 08/19 14:34
这应该是你们多收了职工的。
84784965
2021 08/19 14:36
本身不应该有这个,做了收入不合适
84784965
2021 08/19 14:36
可以调整到费用里面么
郭老师
2021 08/19 14:40
可以的,两个方法你自己选择。
84784965
2021 08/19 14:46
借其他应收款贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,借管理费用 老师上面发的这个不对吧
郭老师
2021 08/19 14:46
你好,管理费用是个负数。
84784965
2021 08/19 17:01
麻烦老师可以把这个分录加上数字重新发一遍么
郭老师
2021 08/19 17:19
借其他应收款280贷应付职工薪酬,280 借应付职工薪酬,280借管理费用-280
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