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甲公司开发票分录怎么写?收到分包分录怎么写?缴纳增值税分录怎么写?

84785003| 提问时间:2021 08/24 09:57
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 借应收 贷主营业务收入 贷应交税费应交增值税简易计税 借应交税费应交增值税 贷银行存款
2021 08/24 10:00
84785003
2021 08/24 10:04
都是普票是不是直接100万减去45万计税?还是要把100万的税减去45万的税,再拿一百万不含税金额减去45万不含税金额作为计税依据?
朴老师
2021 08/24 10:10
是差额纳税的吗 还是什么
84785003
2021 08/24 10:17
差额的时候
朴老师
2021 08/24 10:25
这个差额的话是可以扣除成本的
84785003
2021 08/24 10:35
我就想知道差额的时候增值税分录怎么写?直接按差额金额计算税额?
朴老师
2021 08/24 10:42
(1)全额确认收入与销项税额 借:银行存款         贷:主营业务收入                应交税费———应交增值税(销项税额)   (2)确认可扣减的成本费用及“销项税额抵减” 借:主营业务成本        应交税费———应交增值税(销项税额抵减)         贷:银行存款  (3)月底结转未交增值税 借:应交税费———应交增值税(转出未交增值税)          贷:应交税费———未交增值税 
84785003
2021 08/24 10:43
您上面的那种就是简易计税的?这种是简易计税差额征收下的方式
朴老师
2021 08/24 10:46
差额纳税的都是可以用的
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