问题已解决
6月份充值了员工宿舍电费500元,做账时计入的是预付账款,8月份去银行打印流水账时,还剩余几块的余额,那我现在需要将这次预付账款从贷方转出,应该如何做账
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速问速答您好,转出到哪里?提现还是?
2021 08/24 10:19
84785015
2021 08/24 10:23
就是6月份充值的电费500元电力公司直接扣掉了,当时我做账是做到预付账款的借方的,那现在电力公司直接扣掉了,那我得将预付账款从贷方转出对吧,那借方是制造费用
84785015
2021 08/24 10:24
员工宿舍水电费是属于员工福利,那我还需要怎样做账吗?
微微老师
2021 08/24 10:25
借:管理费用-福利费
贷:预付账款
84785015
2021 08/24 10:26
还是我应该做账,
①借制造费用 贷应付职工薪酬—福利费
②借应付职工薪酬—福利费 贷预付账款
微微老师
2021 08/24 10:26
嗯嗯,这样做账也是可以的,符合你们实际即可
84785015
2021 08/24 10:27
为什么是管理费用福利费,这个员工宿舍住的都是生产员工,
微微老师
2021 08/24 10:28
所以要结合你们的实际呢,住的都是生产,就入制造费用
84785015
2021 08/24 10:28
好的,谢谢老师
微微老师
2021 08/24 10:29
不客气,祝您工作顺利,身体健康,如果解答了您 的问题,麻烦给个五星好评哟,比心,谢谢啦。