问题已解决
我公司收到一份承兑汇票,无业务来往,我公司承兑后将款项转给另一家公司,我公司在中间收取了费用于是就形成了我公司的贴现收入,请问这种的怎么处理
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速问速答你好
借银行
贷其他业务收入
应交税费
2021 08/24 12:54
84785010
2021 08/24 13:00
可是公司并没有开发票,这一笔在银行里是一进一出,比如,银行收到:元元有限公司96300,银行付出:顺腾有限公司96100,这两笔银行回单的怎么做分录
玲老师
2021 08/24 13:04
不是你收入吗 是的话没开票也交税
84785010
2021 08/24 13:07
但是公司并没有开票和交税呀,现在打银行时发现了银行回单里出现了这两笔款,我要先怎么入账呢
玲老师
2021 08/24 13:12
你好
分录 发你了,没交税的补交上
84785010
2021 08/24 13:35
一进一出,至少要有两笔以上吧,两笔是分开的(原始凭证有银行承兑汇票,银行回单),如果银行承兑汇票的金额比银行所收是金额高,那又怎么处理,如,收到银行承兑汇票:9700元,我公司银行回单收:96300元,我公司银行回单付:96100元,这种的
84785010
2021 08/24 13:37
银行承兑汇票的金额是:97000元,打少一个零了
玲老师
2021 08/24 13:43
一进一出 差额是你的收入
84785010
2021 08/24 13:56
应收票据贴现的金额进入银行的差额700元,这笔谁承担
玲老师
2021 08/24 14:06
贴现方承担贴现费用的
84785010
2021 08/24 14:29
我公司帮忙贴现的,所以要我公司自己承担吗,那不是亏了吗,700-200=500元,那我公司不是亏了500元,这种情况还要开票缴税吗?
玲老师
2021 08/24 14:44
这个票据是你单位背背书人是你,你贴现的你记财务费用 你到底是哪方
,我公司在中间收取了费用于是就形成了我公司的贴现收入 这是你的第一问,你说是你挣 的中间费的
84785010
2021 08/24 15:05
中间费用收客户200元的收入,但是我公司帮忙贴现时给银行付出去了700元,这样,如果要求开票的话净利润就是亏了500元
84785010
2021 08/24 15:07
还有其他的有几笔是赚了的,那我是按净利润来开票,还是按银行承兑汇票的金额和银行付出去的差额开
84785010
2021 08/24 15:11
这些银行承兑汇票都是末到期的
玲老师
2021 08/24 15:20
亏损按实际,实际是亏损也可以,你收的费用记收入 你支出记费用 费用大于收入的是亏损了
84785010
2021 08/24 15:24
直接这样做行不行(一进一出)
借:银行存款96300
借:财务费用-贴息700
贷:应收票据97000
借:应收票据97000
贷:银行存款96100
贷:财务费用-贴息900
84785010
2021 08/24 15:31
直接把差额计入财务费用-贴息,这样可以吗
玲老师
2021 08/24 15:45
和你没有真实业务这个财务费用你应记在营业外支出才合理,这个不能税前扣除
84785010
2021 08/24 15:48
你不是说,贴现方承担贴现费用的 ,我公司是最后的贴现方
玲老师
2021 08/24 16:04
因为你们不是没有真实业务吗 要是有就是正常记在财务费用了
84785010
2021 08/24 16:17
这样改吗?银行一进一出,直接用营业外支出和营业外收入吗
借:银行存款96300
借:营业外支出-贴息700
贷:应收票据97000
借:应收票据97000
贷:银行存款96100
贷:营业外收入-贴息900
玲老师
2021 08/24 16:27
第一个分录 对,后面的差额记其他业务收入 因为不是利得