问题已解决
上月购入商品,货到票未到,暂估入库的价钱与实际发票的价钱不同,产品已销售并结转成本了,本月差额如何处理?
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速问速答是上月少结转成本了,这个月没收入,可以直接按差额就做结转成本这步吗?
2016 12/23 22:36
宋生老师
2016 12/23 11:34
您好!按实际的差额调整成本。
宋生老师
2016 12/24 10:58
您好!是的。 因为是补充上个月的。