问题已解决
您好1、我公司是被**方,我们已开票15万, 已经收到钱做收入吗 **方开了发票11万,怎样做收入和结转成本的分录,管理费就是税金怎么做分录?2、做内账不需要做进项税的分录吗?3、有的**工程分段给钱的,是按百分比确认吗 ?
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速问速答你好
1.借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费
借:主营业务成本 贷:银行存款等
2.也一样正常做进项
3.是的
2021 08/24 23:56
您好1、我公司是被**方,我们已开票15万, 已经收到钱做收入吗 **方开了发票11万,怎样做收入和结转成本的分录,管理费就是税金怎么做分录?2、做内账不需要做进项税的分录吗?3、有的**工程分段给钱的,是按百分比确认吗 ?
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