问题已解决
对方公司先了专票给我司,我司未付款的账务处理
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借相关的成本费用,应交税费应交增值税进项税额 贷应付账款。
2021 08/25 10:58
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2021 08/25 11:01
借:其他业务支出/主营业务成本 应交税费-进项税 贷:应付账款 老师,是这样吗
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东老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 08/25 11:02
你可以直接计入到成本也可以。
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2021 08/25 12:08
老师,我写的这笔分录就是确认成本了吧?
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东老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 08/25 12:09
对,你这么做就确认成本了。
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2021 08/25 12:09
好的,谢谢
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东老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 08/25 12:10
不客气,帮忙给个五星好评