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老师,公司小规模纳税人,8月份只有销项发票,没有进项,我需要把销项单独接转到 应交税费—转出未交增值税 这个科目吗?

84784997| 提问时间:2021 08/25 11:36
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venus老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
应交税费—未交增值税 这个科目就可以了
2021 08/25 11:37
84784997
2021 08/25 11:43
开的1%普票,不交增值税
venus老师
2021 08/25 11:44
同学,这个做应交税费——应交增值税(减免税额)
84784997
2021 08/25 11:49
做帐的时候直接做   借:应收   贷:主营收入  应交税费—应交增值税(减免税额)    是这样吗??
venus老师
2021 08/25 11:50
 应交税费—应交增值税(销项税额)    减免时计入减免税额
84784997
2021 08/25 12:07
减免时的分录怎么做?
venus老师
2021 08/25 13:52
会计分录如下: 借:应交税金-应交增值税-减免税额 贷:营业外收入-减免税额
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