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请问,企业给员工用的宿舍,如果收钱,怎么做分录?
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速问速答你好
借 银行
贷收入
应交税费
2021 08/25 14:41
84784983
2021 08/25 14:48
我还以为宿舍要入固定资产呢。我是不是应该说明是自产的。还是外购的呢,
玲老师
2021 08/25 14:58
你好
不是住宿收费吗 还是问购进房产
84784983
2021 08/25 15:00
企业给员工的宿舍,肯定是房子呀,
84784983
2021 08/25 15:06
然后收少量租金,老师还在吗
玲老师
2021 08/25 15:18
是把房子给员工了 ?还是少收租赁费 ? 这是二个不同的事
84784983
2021 08/25 15:23
没给员工,收租金,而是少收
玲老师
2021 08/25 15:35
收的记收入,少收的记个人福利
84784983
2021 08/25 15:36
具体分录怎么写呀,
玲老师
2021 08/25 15:46
(1)发放福利时
借:应付职工薪酬
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税(销项)
(2)结转成本
借:主营业务成本
贷累计折旧
借成本费用
贷应付职工薪酬
84784983
2021 08/25 15:58
房租可能很低,收入小于折旧成本,也是这么处理吗?
玲老师
2021 08/25 16:06
是的 正规分录 就是这样的
玲老师
2021 08/25 16:06
这个是视同销售的处理的
84784983
2021 08/25 16:16
是不是应该有借,银行存款增加啊,收了800元,入银行了,
玲老师
2021 08/25 16:19
收入那笔分录我第一个回复写了
收入那笔分录我第一个回复写了。
84784983
2021 08/25 16:21
(1)发放福利时
借:应付职工薪酬
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税(销项)
(2)结转成本
借:主营业务成本
贷累计折旧
借成本费用
贷应付职工薪酬
你好
借 银行
贷收入
应交税费
这里有2个贷收入了哟,替换吗?
玲老师
2021 08/25 16:28
发放福利时
借:应付职工薪酬
银行存款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税(销项)
(2)结转成本
借:主营业务成本
贷累计折旧
借成本费用
贷应付职工薪酬
这样写
84784983
2021 08/25 16:30
这个,,,共收员工800,收入800,银行800,应付职工薪酬入多少金额?
玲老师
2021 08/25 16:40
实收是800 少收的的是应付职工薪酬的金额 正常是 2000 就是2000-800